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사업별 수입목표 (단위 : 천원)
구 분 2015 목표(A) 2015 실적(B) 2016 목표(C) 증 감(D) =(C-A) 증감율(E) =(D/A)×100
3,432,334 3,633,439 3,384,858 -47,476 98.6
경영사업
1팀
소계 1,890,827 2,051,192 1,924,740 33,913 101.8
공설운동장 34,027 34,756 39,540 5,513 116.2
고대산 - 0 - - -
재인폭포 - 0 - - -
장례식장 869,000 986,760 833,600 -35,400 95.9
종량제봉투 630,000 654,316 660,000 30,000 104.8
골프연습장 237,600 240,846 232,600 -5,000 97.9
수레울아트홀 120,200 134,514 159,000 38,800 132.3
경영사업
2팀
소계 1,266,572 1,279,715 1,173,958 -92,614 92.7
한탄강관광지 1,070,412 1,067,839 973,478 -96,934 90.9
어린이교통랜드 - 0 - - -
공영주차장 190,560 204,567 192,480 1,920  101.0
교통약자
이동지원센터
5,600 7,309 8,000 2,400 142.9
청소년
수련관팀
청소년수련관 274,935 302,532 286,160 11,225 104.1
사업별 이용목표
구 분 2015 목표(A) 2015 실적(B) 2016 목표(C) 증감(D)=(C-A) 증감율(E)=(D/A)×100
1,993,242 2,050,878 2,015,729 22,487 101.1
경영사업1팀 소계 1,281,439 1,330,665 1,350,364 68,925 105.4
공설운동장 190,800 198,211 183,300 -7,500 96.1
고대산 - 0 - - -
재인폭포 - 0 - - -
장례식장 869,000 986,760 833,600 -35,400 95.9
종량제봉투 630,000 654,316 660,000 30,000 104.8
골프연습장 237,600 240,846 232,600 -5,000 97.9
수레울아트홀 120,200 134,514 159,000 38,800 132.3
경영사업
2팀
소계 1,266,572 1,279,715 1,173,958 -92,614 92.7
한탄강관광지 1,070,412 1,067,839 973,478 -96,934 90.9
어린이교통랜드 - 0 - - -
공영주차장 190,560 204,567 192,480 1,920  101.0
교통약자
이동지원센터
5,600 7,309 8,000 2,400 142.9
청소년
수련관팀
청소년수련관 274,935 302,532 286,160 11,225 104.1

자료 담당자전략기획팀 함정아 전화 031) 834-9580

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